• 2023年酒店財務工作總結及工作計劃酒店財務工作總結匯報優秀

    更新時間:2023-06-04    來源:財務工作總結    手機版     字體:

    2023年酒店財務工作總結及工作計劃酒店財務工作總結匯報優秀三篇

    人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,一起對今后的學習做個計劃吧。寫計劃的時候需要注意什么呢。有哪些格式需要注意呢。這里給大家分享一些最新的計劃書范文,方便大家學習。下面是小編精心整理的2023年酒店財務工作總結及工作計劃酒店財務工作總結匯報優秀三篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

    2023年酒店財務工作總結及工作計劃酒店財務工作總結匯報優秀1

    自x月初進入z集團以來,在匆忙之中,不經意間20xx年就過去了。回顧這一年來,我在z集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導、調整、更正和規范。通過近一年的努力,目前基本上使hans集團的財務工作走向了正軌:資金、成本、費用基本上得到了有效的控制,堵塞了各種財務漏洞,會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規范化的要求。

    由于多年來積壓的歷史問題較多,在進行財務規范化工作時,難免會遇到各種各樣的困難,但在董事長、總裁和某總的大力支持下,有各公司財務人員的積極配合,財務工作基本上得以順利進行。財務的規范化工作不是一蹴而就的,只能根據實際情況,一點一點地更正,一步一步地調整,以規范化為最終目標,不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報:

    一、酒店管理公司

    酒店管理公司是z集團最大的經濟實體,財務工作上的問題相對突出,20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司,所進行的財務整改工作具體而繁瑣,大致包括業務程序方面、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規章制度的制定方面和其他重要的工作。

    (一)業務程序方面(總臺、吧臺、庫房、營業區等):

    1. 調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關系。

    2. 針對收銀總臺經常出現重復收款、套券、套卡的現象,調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內容,并制定了總臺突擊檢查的制度,設計出《出納總臺收款盤點表》,并對突擊檢查的具體內容進行規定。從根本上杜絕了總臺套卡、套現的現象。

    3. 設計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》,對卡、券的贈送進行規定限制。

    4. 針對某酒樓銷售人員利用贈券套現的情況,調整收銀結帳的方式,從而杜絕了某酒樓銷售人員套現的現象再次發生。

    5. 對總臺借支現金進行規定。

    6. 調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內容,對開牌員的手牌清點與交接進行調整,使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作,防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。

    7. 調整輸單員的工作,去掉不屬于輸單員工作職責的內容,使輸單員能夠在高峰期專心輸單,高峰期后仔細核單,防止跑單。

    8. 對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規定,對營業區的電腦使用管理進行統一規定。

    9. 對超時退房,進行規定。

    10. 設計出《物料消耗日報表》,強調嚴格執行《物料消耗日報表》,以有效監控營業區及二級庫房的各種低耗品和消耗品。

    11. 設計出《工程維修記錄單》,以對工程維修材料進行嚴格的監控。

    12. 設計出新的《布草送洗回收統計表》以加強對布草的監管。

    13. 設計出《辦公用品領用登記表》,加強了辦公用品入庫、領用登記手續。

    14. 針對庫管員私用庫房物品、在庫房內吸煙的情況,而擬定出新《庫房管理規定》。

    15. 針對物流中心發貨與各店收貨單據無法對應的情況擬訂出《庫房程序規定(一)》并頒布施行。

    (二)財務程序方面:

    1. 設計、更改會館和某酒樓的《營業日報》,為提高財務處理和分析的效率起到決定性的作用。

    2. 調整核單程序,對酒水單、技師單、商品外賣單的單據填寫和傳遞進行調整,防止跑單、漏單、撕單。

    3. 對合作單位分成的審核程序在原有的規定上做更進一步的加強,以防止可能出現的漏洞。

    4. 對出納支票、印鑒的保管,作出規定,防止可能出現的資金漏洞。

    5. 擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。

    6. 對于某酒樓自設小金庫進行調整。

    7. 為使各公司財務主管能夠正當行使職權,取得董事長和總經理的同意后,給各財務主管進行財務經理的正式任命。并對財務經理的工作職責進行明確規定。

    8. 重新設計對vip卡包括空卡的管理程序。

    9. 對售卡登記重新進行具體的規定,以確保銷售人員提成計算的準確性。

    10. 設計出《直撥單》電子統計表格,提高了成本分析和統計的效率。

    11. 設計出vip卡開發票的《發票登記記錄表》電子版,提高了發票登記清理的工作效率。

    12. 為vip卡的銷售統計設計出新的電子統計表格,提高了vip卡統計、分析的工作效率。

    13. 設計出《券類回收統計表》,提高了券類回收的統計和分析效率。

    14. 設計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用,提高了銷售統計和分析的效率。

    15. 對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行具體的限制規定。

    16. 設計出《企業基本情況統計表》,對酒店管理公司各公司的整體情況進行了系統登記記錄。

    (三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面:

    1. 帳務處理上,針對京西公司現金、銀行存款帳出現巨額負數進行帳務調整,要求全部按實際單據及時入賬,逐步清理歷史積壓的單據。3到5個月后,現金帳、銀行賬全部賬實相符!同時,針對京東公司帳務出現現金近千萬余額的情況,經過多方協調進行了帳務處理。

    2. 對出納的登帳工作進行指導,要求按實際收付登記現金、銀行帳,將遠期支票及時交付會計做帳務處理。

    3. 對會計核算科目的使用進行規定和指導。

    4. 對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調整,對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。

    5. 解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題,杜絕其中可能存在的漏洞。

    6. 對各公司vip卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理,全部打印出會計分錄,進行統一的規定和指導。

    7. 對憑證的填寫和裝訂進行基本規范的指導。

    8. 對報銷單、庫房單據的填寫進行指導。

    9. 設計出資金計劃表表格及編制方法,并指導各公司財務主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。

    10. 對財務分析報告做統一規定,統一利潤表、資產負債表格式。

    11. 對資產負債表的注釋進行指導和要求.

    12.對財務分析報告的內容進行詳細規定,并進行統一,以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。

    13. 指導某酒樓會計,分房間進行資產盤點的方法,并安排完成某酒樓的資產盤點工作。以及統一資產盤點的電子表格格式。

    14. 對各公司主管會計每日的工作檢查的內容進行列表指導(包括:物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統計表,各部門的資產盤點工作和數字核準)。

    15. 指導各公司財務主管,盈虧平衡點的測算方法。

    16. 指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。

    17. 明確資產盤查制度。

    18. 針對中部公司財務部工作人員工資不合理,嚴重影響工作積極性的情況,進行協調,調整了財務人員的工資結構,提高了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內部不團結,進行協調,使各崗位人員都能配合財務主管的工作。

    (四)規章制度的制定方面:

    1. 對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權限進行制度規定。

    2. 對各公司的掛帳處理進行限制性制度規定。

    3. 針對vip卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現的問題,做出新的程序規定。

    4. 對消費后購買vip卡的處理進行制度規定。

    5. 制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規定。

    6. 制定出關于出租車票報銷的統一規定。

    7. 制定月末出納現金盤點制度,以及對vip卡包括空卡的管理進行統一的程序規定。

    8. 擬訂并實施各公司申購簽字的制度規定。

    9. 擬定出《工程預算制度》,《工程材料采購、領用程序》。工程預算制度未施行。

    10. 擬訂出《財務統一規范意見》,沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務規范工作,基本上按照這個“規范意見”進行的。

    11. 擬訂出資金集中管理后,各公司備用金開支及結帳的統一規定。

    (五)其他重要的財務工作:

    1. 每月月中的財務匯總比較分析,每月月末財務報表編制工作的指導、財務匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。

    2. 重查中部公司工程帳,并進行分類匯總.

    3. 組織全公司對資產進行全面盤點,對于資產的分類方式進行統一,事后聯系標牌設計。后交由采購部門聯系制作,至今沒有制作完畢。

    4. 對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協調解決。

    5. 協調完成20xx年新卡換卡工作,**年以前舊卡回收工作。

    6. 組織、指導完成20xx年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。

    7. 年末組織完成對全公司的資產盤點工作。

    二、中餐連鎖管理公司

    我從10月初開始正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業務素質相對于酒店管理公司來說要差一些,但工作內容相對要簡單得多。我首先從基本業務著手,進行整改,設計單據、調整程序,使業務首先得以順利開展。與此同時,再對會計帳務處理進行規范化調整。經過近3個月的努力,初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌。現把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下:

    (一)針對內部資金和成本、費用的控制而制訂的程序和制度:

    1. 財務結賬報銷暫行規定。

    2. 關于收銀總臺的規定。

    3. 費用支出報銷程序及規定。

    4. 供貨商結賬程序及公告。

    5. 關于庫房管理的規定。

    6. 店經理會議基本業務程序講解。

    (二)針對會計內部控制和會計帳務而制訂的單據、表格和進行的培訓:

    1. 單據重新設計或新增(共10份:

    包括:借款單、報銷單、入庫單、出庫單、直撥單、收購單、領料單、店內支出憑單、離職員工工資結算單、超額獎發放單。

    2. 表格重新設計或新增(共11份):

    包括:收銀營業日報表、會計營業日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表(未施行)、提成計算審批表、提成匯總發放表、庫房單據統計電子表、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表、資金日報匯總表、營業日報匯總表。

    3. 月末會計報表重新設計(共7份):

    包括:資產負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。

    2023年酒店財務工作總結及工作計劃酒店財務工作總結匯報優秀2

    1、20xx年財務預算計劃工作。今年x月份,總公司及公司班子的工作要求,市場情況,在反復歷史資料的基礎上,綜合平衡,統籌兼顧,本著計劃指標開拓穩妥的原則,在反復各意見的基礎上,向總公司上報了20xx年公司財務計劃。并且,總公司下達公司的20xx年計劃任務,層層分解,下達了20xx年計劃任務指標。財務計劃的,財務部對各部計劃任務逐月檢查和分析,各計劃任務指標中的問題,為公司制定經營決策依據。

    2、20xx年財務決算工作。20xx年財務決算工作,是xx公司會計報表次上報總公司,這對會計決算工作了更高的要求。財務部會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,加班加點不計報酬,保質保量地了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地了會計決算工作任務。

    3、員工集資工作。利息支出,減支增效。今年4月初,總公司發展項目急需籌措資金的要求,公司班子的決定,財務部組織員工動員集資,半個月內集資xx萬元,了公司為中陜總公司發展項目籌措資金的任務。6月份,多方努力,從工行支行貸款xx萬元,了資金短缺,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月,公司有三筆銀行貸款到歸還期限,銀行規定,如按期歸還貸款,一加罰息,一取消公司貸款xx萬元額度,直接公司信貸信譽。對此,公司著急。公司與財務部多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉資金,動員員工退住房公積金后集資等辦法,籌措資金多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,了公司信貸形象,防止了借款逾期罰息,為公司節約利息支出xx萬元。

    4、中小企業融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉總公司管理,總公司要求,努力把企業做大做強,企業又快又好的向前發展,如何搞好資產運作,現有資產的最大效益,已是公司經濟工作的環節。為此,20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資,做了工作。1至3月份,多次向xx銀行報送貸款資料,銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號,拓展公司中小企業融資渠道,為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向支行報送貸款資料,多次貸款調查。公司和財務部的多次努力,6月份從支行貸款xx萬元。9月份后,公司有工商行支行x筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司,員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節約了財務費用支出。20xx年為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元,財務部代表公司為總公司發展解決急需資金問題,了成績。

    5、財會工作量化管理。20xx年,財務財會人員新手增多,如何財會工作工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務量化,輕重緩急,分工,規定,到人,月初計劃,月中檢查,月末考核,使財務部工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范保質保量的按時了工作任務,使公司能夠財務信息平臺、表格及分析,宏觀公司的各月財務狀況,為公司制定經營決策了依據。

    6、財務人員學習。財政部新頒布的38個會計準則,新的企業所得稅法實施細則。財務部多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業所得稅法,對照新準則,新所得稅法,公司,會計政策,會計核算。財會人員的技術。

    7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份,財務部對20xx年會計憑證、報表、帳本了登記,會計檔案工作要求了20xx年會計檔案整理工作。

    8、總公司xx集團成立,財務部的工作,總公司審計組了企業改制審計任務。

    9、公司總經理辦公室了營業執照的年審工作任務。

    10、20xx年稅務清算工作任務。

    11、20xx年貸款證年檢及企業信貸等評審工作。

    12、公司人事部公司理順工資方案的測算工作任務。

    明年財會工作要點:

    1、公司已4年日常稅務檢查了,明年估計稅務檢查將是財務工作的。

    2、組織財會人員學習新會計準則,財會人員技術。

    3、搞好資金結算,與銀行的,多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

    4、搞好財務部財會量化工作管理。

    2023年酒店財務工作總結及工作計劃酒店財務工作總結匯報優秀3

    時間飛逝,又到年末了。回顧20xx年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財資管理處要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:

    一、會計基礎工作方面

    為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

    二、會計管理方面

    1、資產管理:我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,在人員辦理辭職手續時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。

    2、債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

    3、監督職能:加大監控力度,主要表現在如下幾個方面:

    (1)財務監控從第一環節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環節緊密銜接,相互監控,發現問題,及時上報。

    (2)對日常采購價格進行監督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環節及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態。

    (3)加強客房部成本控制:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳。

    4、貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規定,由會計人員監督,定期對出納庫存現金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。

    三、對內、對外協調方面

    1、對內:協助領導班子控制成本費用開支:

    (1)編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節省費用開支;

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