支行黨委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改方案的報告(通用3篇)
巡察,詞匯。拼音:xúnchá《東周列國志》第九十七回:“丞相每歲時,代其王周行郡國,巡察官吏,省視城池,較閱車馬,撫循百姓,此是舊規(guī)。下面是小編為大家整理的支行黨委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改方案的報告(通用3篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
【篇一】支行黨委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改方案的報告
為深入貫徹習近平總書記關于巡視工作重要論述和考察湖南重要講話精神,認真落實省、市、縣委關于巡視巡察工作部署要求,按《中共城步苗族自治縣委辦公室關于在全縣開展巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改的通知》(城辦字〔20-〕1號)文件要求,局黨組高度重視,迅速開展巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改工作,現(xiàn)將情況匯報如下:
一、強化組織領導
成立巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改工作領導小組,組長:楊其劍;副組長:楊小剛(常務)、伍振連、王榮庚、楊松仁;成員:張植英、楊進宏、朱海斌、李林輔、饒興智、楊書婷,領導小組下設辦公室,由楊進宏同志任辦公室主任,負責巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改日常工作。
二、加強責任分工
根據《關于印發(fā)巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改實施方案的通知》(城巡辦〔20-〕1號)文件精神,分別制定了《城步苗族自治縣審計局關于開展巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改的通知》(城審發(fā)〔20-〕2號)、《城步苗族自治縣審計局關于印發(fā)巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改實施方案》等文件,做好責任分工,明確責任領導和責任人員,逐條逐項抓好落實,確定提級整改時間為20-年1月至20-年4月20日,確保同類問題得到有效解決,推動全面落實從嚴治黨主體責任,營造風清氣正的良好政治生態(tài)。
三、嚴格整改自查
按文件分工,提及整改工作主要為四個方面:關于開展違反中央八項規(guī)定精神和省委、市委“約法三章”問題提級整改、關于開展機關事業(yè)單位門面及門面租金管理不規(guī)范問題提級整改、關于開展干部職工借用公款長期未歸還問題提級整改、關于開展國家公職人員違規(guī)建私房問題提級整改。
我局于1月13日召開局黨組會,專題部署巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改工作,成立巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改工作領導小組。1月14日召開黨組擴大會,制定了《城步苗族自治縣審計局關于開展巡視巡察發(fā)現(xiàn)共性問題提級整改的通知》,做到了早部署,早安排,扎實推進提級整改工作。對照關于開展違反中央八項規(guī)定精神和省委、市委“約法三章”問題提級整改問題,通過自查自糾,對辦公用房進行了重新調整,嚴格按照文件要求整改到位;對照關于開展機關事業(yè)單位門面及門面租金管理不規(guī)范問題提級整改問題,對局屬四個門面進行了自查自糾,按要求向相關部門報送了自查表;對照關于開展干部職工借用公款長期未歸還問題提級整改問題,進行了自查,我局沒有干部職工借用公款長期未歸還問題;對照關于開展國家公職人員違規(guī)建私房問題提級整改問題,進行了自查,每名干部職工填寫了國家公職人員違規(guī)建私房問題自查表,截止目前,我局沒有發(fā)現(xiàn)國家公職人員違規(guī)建私房問題。
四、下一步工作計劃
認真對照《巡視巡察發(fā)現(xiàn)問題提級整改問題實施方案》,一是明確時間節(jié)點;二是確保整改時效;三是做好聯(lián)動和協(xié)調配合工作;四是及時報送相關資料。
【篇二】支行黨委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改方案的報告
(一)統(tǒng)一思想認識,落實整改責任。此次巡察組對青島農商銀行的巡察工作深入實際,扎實有力,對青島農商銀行各項工作評價有理有據、客觀公正,具有很強的指導性和針對性。青島農商銀行黨委誠懇接受,照單全收,切實擔負起巡察整改的政治責任,全力以赴做好巡察“后半篇文章”。
(二)加強組織領導,精心安排部署。青島農商銀行黨委成立了青島農商銀行巡察整改工作領導小組,由黨委書記為組長,其他黨委成員為副組長,各部門、各分支機構主要負責人為組員。領導小組下設辦公室,負責整改活動的組織指導、綜合協(xié)調、檢查督辦、材料撰寫等工作。集中整改期期間領導小組切實履行責任,多次召開會議研究巡察整改工作,為做好巡察整改工作提供了強有力的組織保障。
(三)堅持問題導向,制定整改方案。青島農商銀行黨委研究制定了《中共青島農商銀行委員會關于市委第五巡察組反饋意見整改落實方案》(以下簡稱《方案》),從總體目標、整改內容和措施、工作要求等三個方面進行了具體安排。同時,根據《方案》內容制定了整改臺賬,層層傳導壓力,狠抓整改任務落實,實現(xiàn)了整改工作全覆蓋。
(四)從嚴抓好落實,確保整改成效。青島農商銀行黨委統(tǒng)領巡察整改工作,黨委書記認真履行第一責任人責任,對整改工作親自部署、親自調度、親自督辦;分管領導負責具體實施,牽頭帶領責任單位細研細查,完善整改措施。各單位細分整改工作責任,確保任務到人、責任到崗、要求
【篇三】支行黨委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改方案的報告
根據省委統(tǒng)一部署,20xx年11月10日至12月28日,省委第一巡視組對江蘇銀行黨委進行了巡視“回頭看”。1月24日,省委第一巡視組向江蘇銀行黨委反饋了巡視意見。根據有關規(guī)定和要求,現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
一、整改工作組織情況
省委第一巡視組共反饋3個方面11個問題,為更好地推進整改工作,江蘇銀行黨委將其細化為36個具體問題,制定整改方案,嚴格對照整改的“時間表”“路線圖”,有序推進整改工作。
江蘇銀行黨委及時將省委第一巡視組組長臧巧華同志在反饋會上的講話印發(fā)給全體班子成員,以及總行各部門總經理室成員、分行(子公司)班子成員,要求大家認真學習,深刻領會。在20xx年年度工作會議、“兩個責任”述責會上,黨委書記、董事長夏平再次傳達反饋會精神,強調要高度重視省委巡視組反饋的問題,切實加以解決。在組織與各分行(子公司)、總行各部室簽訂黨風廉政建設責任狀時,專門將抓好巡視“回頭看”整改工作作為一項重要任務,要求認真落實。全行各級黨組織和黨員領導干部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,學習中央和省委關于深化政治巡視的部署要求、《巡視工作條例》和省委《實施辦法》,學習巡視組反饋意見文件。進一步統(tǒng)一思想,不斷增強黨要管黨、全面從嚴治黨的政治意識和責任擔當,上下同心,全面提高做好整改工作的自覺性、主動性,把整改工作抓緊抓實抓好。
一是全面加強組織領導。總行黨委高度重視巡視“回頭看”反饋的意見,牽頭抓總、全面負責,堅決把自己擺進去,切實擔負起整改主體責任。加強對巡視整改工作的組織領導,專門成立整改工作領導小組,黨委書記、董事長夏平擔任組長,黨委副書記、行長季明和黨委副書記顧尟、紀委書記季金松任副組長。領導小組辦公室設在總行紀委監(jiān)察室,負責整改工作的牽頭協(xié)調,并承擔督促檢查問責的職責。切實把整改工作責任逐項明確到部門、到機構、到個人,總行黨委負總責,黨委書記、董事長夏平是第一責任人,班子其他成員對分管領域的整改負直接領導責任,總行部門負條線整改直接責任,分行(子公司)負區(qū)域整改直接責任,全行每一個黨組織、每一名黨員干部都有整改的責任,確保做到全覆蓋、無盲區(qū)。
二是序時推進規(guī)定動作。根據省委巡視辦要求,明確整改工作總體時間表、路線圖和工作目標,序時推進,規(guī)定動作一個不落。1月25日,總行紀委書記季金松召開會議,帶領總行紀委監(jiān)察室對巡視反饋的問題進行初步責任分工。1月29日,召開黨委專題會議,深入學習習近平巡視工作思想,進一步學習省委第一巡視組反饋意見,專題研究部署巡視整改落實工作,制定初步整改方案,細化問題清單,明確責任主體。2月5日,再次召開黨委專題會議討論確定整改方案,做到問題清、責任明、措施實。對省委巡視組移交的問題線索,認真研究,提出處置意見,要求紀委監(jiān)察室組織力量認真核查,并做好報告工作。2月6日,召開領導班子巡視整改專題民主生活會,圍繞巡視反饋意見,把自己擺進去進行深刻剖析、對照檢查,開展批評和自我批評,提出整改意見和建議,明確整改措施和要求。會后,及時將召開專題民主生活會情況的報告、班子對照檢查材料和個人發(fā)言材料報送省委巡視辦。2月8日,印發(fā)《江蘇銀行黨委關于對省委巡視“回頭看”反饋意見的整改方案》(蘇銀黨〔20xx〕25號),要求全行各級黨組織認真學習并抓好貫徹落實,各分行(子公司)黨委要切實擔負起本單位整改工作主體責任,按時高質量完成巡視整改工作任務。2月9日,召開整改工作動員會,對整改工作進行再動員再部署,要求全行各級黨組織和黨員干部進一步統(tǒng)一思想,以飽滿的政治熱情、聞過則改的態(tài)度和求真務實的工作作風,落實巡視整改。2月到3月,總行黨委班子成員參加各分行(子公司)20xx年度黨員領導干部民主生活會,要求各分行認真對待巡視整改工作,扎實推進整改落實。3月2日,召開中共江蘇銀行第一屆紀律檢查委員會第二次全體會議,夏平書記講話中強調要認真抓好巡視整改,扎實開展黨委巡察工作,季金松書記在紀委工作報告中表示將以巡視“回頭看”為契機,持續(xù)抓好整改工作,在全行開展巡視整改落實情況自查工作,確保反饋問題和事項件件有著落、事事有回應。3月9日,黨委會專題研究巡察工作,通過《江蘇銀行黨委巡察工作實施辦法(試行)》《江蘇銀行黨委巡察人才庫管理辦法(試行)》《江蘇銀行黨委第一輪巡察工作方案》等文件,組建4個巡察組,第一輪分別巡察4家省外分行,加強對跨地區(qū)經營機構的金融風險防范和監(jiān)管。3月13日,召開江蘇銀行黨委巡察工作部署會暨首輪巡察工作動員會,會后對巡察人員開展專項培訓,做好實地巡察前的準備工作。3月20日起,巡察組赴4家被巡察單位開展實地巡察,進一步推動巡視巡察上下聯(lián)動,織密監(jiān)督網絡。
三是全力落實整改任務。總行黨委要求,對省委巡視組指出的3大問題,要有高度的政治意識、大局意識,馬上就辦,以釘釘子的精神落實整改。根據列出的問題清單、任務清單、責任清單逐條落實整改措施。嚴格按照《關于進一步加強巡視成果運用的意見(試行)》(蘇巡〔20xx〕1號)規(guī)定的“短期內難以解決的問題應在一年內整改到位,原則上不超過兩年”的要求,明確整改時限,建立工作臺賬,逐項對賬銷號。對現(xiàn)在就能解決的問題,要即知即改;對需要一定時間解決的問題,要限時整改;對共性問題,要建章立制改;對個性問題,要舉一反三改;對易反彈有回潮的問題,既要反復盯著改,又要追究責任。各分行(子公司)陸續(xù)成立巡視整改工作領導小組,制定整改方案,推動整改落實。
四是努力拓展整改成果。把整改顯性問題與隱性問題、立行立改與長效機制建設有機結合起來。堅持認真反思、深入研究、系統(tǒng)治理。強化全面從嚴治黨基礎性工作,形成完備完善的過程記錄,做好臺賬整理,按時在省委巡視整改督查系統(tǒng)中錄入整改進展。以此次整改為契機,以更大的勁頭、更強的韌性、更嚴的舉措,進一步加強黨風廉政建設和反腐敗工作,進一步加強作風建設,進一步加強政治紀律教育,進一步加強和改進干部工作,以實實在在的整改成效開創(chuàng)全面從嚴治黨新局面。
二、整改落實情況
(一)已整改完成的問題
針對巡視反饋意見指出的需要整改的問題,我行黨委即知即改、立行立改,截至目前,共計9個問題已完成整改。
1.關于“黨的領導與公司法人治理結構有機結合不到位。雖然已經將黨建工作要求納入公司章程,但在實際運作中,‘公司黨委會研究討論是董事會、高級管理層決策重大問題的前置程序’落實不到位。有許多重大事項沒有經過黨委會前置討論,直接由董事會審議通過。”問題的整改。
嚴格落實黨委會對董事會重大決策事項的前置審查程序。嚴格執(zhí)行本行《章程》《江蘇銀行股份有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》等相關規(guī)定。自第四屆董事會第八次會議開始,凡提交董事會審議的事項,均先提交黨委會前置審查。
2.關于“黨委會記錄不規(guī)范、不完整。”問題的整改。
確保各級黨委會記錄的規(guī)范與完整。巡視期間立行立改,已發(fā)文規(guī)范黨委會會議記錄,加大對分行黨委會記錄工作的監(jiān)督、檢查考核,將其納入20xx年度分行黨建考核體系。
3.關于“組織紀律執(zhí)行有差距。干部選拔任用程序不規(guī)范,提拔任用干部民主推薦不嚴格。”問題的整改。
規(guī)范干部選拔任用程序。把進一步擴大干部工作中的民主作為努力方向,進一步規(guī)范選人用人程序,把民主推薦作為干部選拔任用的必經程序,精心組織會議推薦、扎實開展談話推薦。結合一貫表現(xiàn)、年度考核、民主推薦結果、崗位需要、促進干部成長等,提出干部調整方案,提交黨委會研究。近期,總行新提拔中層及以上干部均嚴格按照干部選拔任用相關規(guī)定,組織會議推薦、談話推薦,確保程序規(guī)范。
4.關于“部分領導班子成員兼職不規(guī)范,兼職數量過多,大部分未履行報批手續(xù)。”問題的整改。
規(guī)范領導班子成員兼職。按照省委組織部要求,不斷強化領導干部的兼職管理,認真排查企業(yè)兼職和社團兼職,確保符合要求。對未經審批的社團兼職,結合工作需要,進行清理;確需兼職的,在符合兼職數量的前提下,已于2月份報省委組織部審批。