• 巡視巡察整改方案

    更新時間:2022-11-29    來源:整改方案    手機版     字體:

    巡視巡察整改方案匯編3篇

    方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密,并有很強可操作性的計劃. 下面是小編精心整理的巡視巡察整改方案匯編3篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

    巡視巡察整改方案1

    根據區委巡察工作領導小組辦公室《關于向區審計局黨組書記王鵬飛同志的反饋意見》(海黨巡辦函[2020]4號)相關意見和要求,局黨組高度重視。召開專題會議研究部署整改落實工作,研究制定了整改方案和整改清單,明確整改措施、責任人、整改時限,壓實領導責任,抓實責任分解,現將落實情況報告如下:

    一、存在的問題:黨建與審計業務融合不夠。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:局黨組、黨支部高度重視“精審求真”品牌創建,通過黨組會定期聽取黨建品牌創建推進情況,將創建任務責任到人、明確時間節點,把工作做實。研究制定了《_審計局關于“精審求真”黨建和文化品牌建設與審計業務融合工作方案》和“精審求真”實施計劃安排表,推動黨建與審計文化、審計業務融合互促,做到黨建與業務、文化建設同研究、同部署、同檢查、同落實、同考核。

    二、存在的問題:推動審計機制轉型力度不夠。

    整改進度:基本完成,正在推進。

    完成情況:一是以“不忘初心,牢記使命”主題教育為契機,將推動投資審計機制轉型確定為調研課題,深入分析存在的問題,提出解決問題的辦法措施,已形成調研報告上報區委。二是充分借助召開審計委員會第一次會議這個平臺,積極反映我區政府投資審計工作機制存在的問題,引起政府領導高度重視,推動了轉型工作。目前已草擬了投資審核管理辦法,已上報區政府,今年先試行,逐步修正完善,進一步規范政府投資審計工作。

    三、存在的問題:意識形態工作不夠細致。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:一是切實履行意識形態工作主體責任,已制定《_區審計局2020年意識形態工作方案及責任清單》,嚴格落實意識形態工作責任制,明確工作重點及責任人。二是研究制定了“意識形態年度工作計劃表”,進一步明確了抓意識形態的目標任務和工作措施。三是進一步健全完善抓實意識形態工作的制度機制,結合實際修訂完善了《意識形態工作管理制度》、《網絡輿情應急處置預案》、《網絡意識形態陣地管理辦法》、《_區審計局微信工作群管理辦法》等相關制度。

    四、存在的問題:對支部談心談話重視程度不夠。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:按照《_區審計局關于巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求,已修訂完善了《談心談話制度》,并明確了談話范圍、對象、次數等內容。今后將嚴格按照該制度執行,并由組織委員定期負責監督該項工作的落實。

    五、存在的問題:發展黨員程序有欠缺。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:一是對照發展黨員的25個步驟進行了認真梳理,糾正3個問題。二是已將發展黨員流程納入學習計劃,要求入黨積極分子對發展黨員的流程、步驟熟練掌握,從自身規范入黨流程。三是要求組織委員對發展黨員工作負總責,要嚴格按照25個步驟執行,認真審核相關資料。

    六、存在的問題:黨員民主評議未按要求完成。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:對以前年度的黨員民主測評進行了詳細自查,糾正問題1個。在今后的工作中要加強投票、計票管理,對于投票結果當場公布,現場核實,集體監督,確保結果準確。同時,明確計票人和監票人責任,評議結果由組織委員負責。

    七、存在的問題:“三會一課”制度貫徹執行不嚴。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:按照《_區審計局關于巡察區審計局黨組反饋意見整改方案》的要求,已修訂完善了《三會一課》制度,今后將嚴格按照制度執行,并結合單位實際情況制定了2020年黨建工作掛圖式作戰一覽表,明確了時間、內容、責任人等。根據計劃,定期召開支委會,按時講黨課,并做好黨支部活動記錄冊,記好筆記,每次開會、學習要簽到。組織委員要定期負責監督該項工作的落實。

    八、存在的問題:換屆選舉不嚴謹。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:認真自查了換屆選舉資料,對發現的問題已經糾正。今后將嚴格按照支部換屆要求執行,加強監督,確保結果準確。同時,明確責任,組織委員要做好監督。

    九、存在的問題:組織生活會談心談話形式不符合規定。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:已完善修訂《_區審計局談心談話制度》,進一步規范組織生活會談心談話記錄要求和格式。

    十、存在的問題:“三重一大”記錄不規范。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:已完善修訂《_區審計局“三重一大”制度》,進一步完善“三重一大”集體決策制度,拓寬監督渠道,規范民主決策民主管理,增強決策和管理的透明度,進一步落實班子主要領導在會議議事決策中末位發言的制度,并邀請派駐紀檢監察組參加“三重一大”會議,進一步規范了“三重一大”會議記錄,明確了參會人員對記錄資料進行嚴格審查并簽字確認,由辦公室專人負責“三重一大”記錄保管和保存,由紀檢委員負責監管。

    十一、存在的問題:審計職責履行不到位

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:20xx、20xx兩年共計審計了4個單位,2019年審計8個單位,同時對3個單位正在進行經濟責任審計。經濟責任審計執行率較兩年總和增長了200%。同時為加強經濟責任審計項目計劃管理,進一步突出重點,細化審計對象分類,結合我區實際,制定了《_區科級主要領導干部經濟責任審計項目分類管理辦法》。

    十二、存在的問題:掃黑除惡相關問題整改不到位。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:通過召開會議進一步要求各黨員在思想上高度重視問題整改的落實,認真查擺自身存在的問題,嚴格按照整改時限和整改措施進行整改,同時對整改落實資料進行嚴格審核和把關,分別由支部書記和副書記對支委成員、支委成員對普通黨員對整改情況及形成的材料進行監督和審核。已將整改期限進行完善。

    十三、存在的問題:反腐倡廉工作匯報審核不嚴。

    整改進度:已完成,長期堅持。

    完成情況:已將2017年反腐倡廉工作匯報重新進行歸檔。進一步修訂完善了《_區審計局黨風廉政建設制度》,明確了在形成反腐倡廉工作匯報材料時,明確擬稿人和審稿人的責任,由支部書記和副書記對匯報材料進行嚴格審核。同時在歸檔時由黨務工作者再進行認真檢查,并由專人負責保管和保存,由紀檢委員對材料質量和完整負責。

    巡視巡察整改方案2

    根據區委統一部署,2020年5月7日至7月31日,區委第三巡察組對區委網信辦開展了常規巡察,并于9月8日反饋了巡察意見,實事求是指出了我們存在的問題和不足,有針對性地提出了整改意見和建議。為全面做好巡察整改工作,確保整改工作有序有力推進,推動全面從嚴治黨不斷深入,結合我辦工作實際,特制定本整改方案。

     一、指導思想

    進一步提高政治站位,深入學習貫徹習近平總書記關于巡視巡察工作重要講話和指示精神,始終把政治建設擺在首位,準確把握講話和指示精神所蘊含的政治立場、政治方向和政治要求,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,堅持“巡視巡察整改不落實就是對黨不忠誠”,切實做好巡察“后半篇文章”。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實習近平總書記關于網絡強國的重要思想,圍繞區委巡察工作部署要求,按照“堅持問題導向、突出整改落實、推動各項工作、完善制度機制”的原則,直面問題,剖析原因,查找癥結,著力解決巡察組反饋的突出問題,全面推進我辦在黨的政治建設、作風建設、紀律建設和反腐敗斗爭等方面存在的問題的整改落實,努力推動巡察成果轉化為我辦創新發展的不竭動力。

     二、組織領導

    對照區委第三巡察組反饋的意見和整改工作要求,我辦高度重視,態度端正,照單全收,將整改工作作為一項嚴肅的政治任務來抓。為確保整改工作取得實效,成立以主任吳杰為組長,副主任申朝暉、趙紹君為副組長,互聯網服務中心主任黃軍輝、綜合股股長敬真凱、網絡宣傳與輿情應急股股長李永明、網絡管理和執法股股長黃淼為成員的整改落實工作小組。

     三、實施步驟

    集中整改工作時間為三個月(2020年9月8日至12月8日),分三個階段進行。

    (一)提高認識,制定方案(9月8日-9月18日)

    學習領會巡察反饋意見;制定整改工作方案,并報區委第三巡察組審核同意后實施。

    (二)落實整改,建章立制(9月19日-11月15日)

    一是修改完善網信辦相關制度,解決貫徹黨的路線方針政策和黨中央決策部署、財經紀律等方面存在的問題,推動和保障整改工作落實到位。二是對照巡察反饋問題,逐一制定整改措施,明確整改工作責任領導、責任單位、責任人、整改內容、目標、時限要求,確保整改取得實效。

    (三)查漏補缺、整改總結(11月16日一12月8日)

    一是整改落實工作領導小組對照整改方案進行整改情況自查,形成報告。二是對整改工作進行全面總結,形成工作報告,將整改情況報區紀委監委相關委室審查,并在一定范圍內及時公布整改方案和整改情況,吸收群眾的合理意見,整改落實情況及時向黨員、群眾通報,自覺接受黨員、群眾監督。

     四、整改內容及措施

    (一)關于貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署不力方面存在的問題

    1.理論學習計劃和考核辦法的制定不結合單位實際,存在抄襲現象。

    牽頭領導:吳杰

    責任領導:申朝暉

    責任人:黃淼

    整改措施:

    (1)強化責任擔當。堅持把強化黨的理論武裝作為首要政治任務和重點工作來抓,以深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為抓手,進一步建立完善干部理論學習制度和中心組學習制度,結合單位實際,重新修改完善中心組學習計劃和干部理論學習考核辦法,明確專人主抓、專人負責;

    (2)強化理論學習。嚴格按照區委組織部、區委宣傳部關于開展黨員干部理論學習和中心組學習的要求,對照辦公室學習計劃,認真抓好辦公室中心組學習和干部理論學習,通過講黨課、集中學習、個人自學等形式,常態化開展理論學習教育,進一步強化思想認識,提升黨員干部政治理論素養;

    (3)強化考核管理。修改完善并嚴格落實《區委網信辦干部理論學習考核辦法》,堅持以上率下,從領導做起,加強對干部理論學習的考核,對理論學習中存在的形式主義苗頭及時進行提醒談話,責令改正,確保理論學習取得實實在在的效果。

    整改時限:立行立改。

    2.政治意識不強,部分班子成員對“四個意識”“四個自信”“兩個維護”等應知應會內容不了解。

    牽頭領導:吳杰

    責任領導:申朝暉、趙紹君

    責任人:黃軍輝、黃淼、李永明、敬真凱

    整改措施:一是加強政治理論學習,尤其是班子成員要帶頭讀原著、學原文、悟原理,做到有批注,有筆記、有心得體會,要求黨員領導干部每年學習筆記1萬字以上,撰寫心得體會2篇以上。二是進一步完善健全理論中心組學習制度,圍繞增強黨員干部的責任感和主動性,用好“學習強國”等教育平臺,有針對性地抓好黨員學習培訓,務求學懂弄通做實,并形成長效機制。

    整改時限:2020年9月底,并長期堅持。

    (二)關于財政紀律執行不嚴方面存在的問題

    3.財務票據不規范的問題。

    4.固定資產未按規定入賬的問題。

    5.報賬票據審核不嚴的問題。

    6.財務票據不齊全的問題。

    牽頭領導:吳杰

    責任領導:申朝暉、趙紹君

    責任人:敬真凱、李永明、黃淼

    整改措施:

    1.加強廉政風險防控工作。一是深化廉潔教育,強化黨規法紀學習,認真組織干部職工學習相關政策法規。二是進一步明規亮紀,樹牢責任意識、廉潔意識和風險意識,增強自覺抵制不廉潔行為的堅定性,切實做到防微杜漸、警鐘長鳴、筑牢防線。

    2.加強財務管理。嚴格落實財務管理制度,加強票據管理,舉一反三,對所有財務報賬資料進行“回頭看”,清理完善憑證不完善的票據,及時加以規范完善,做到每張票據有依據、有清單。

    3.規范財務報銷制度。一是按照財務管理制度履行相關報銷程序,嚴格審核把關原始憑證;二是規范審核流程,嚴格執行財務會審制度,提高監督質量,杜絕不合理開支。

    4.加強財務人員政策法規和業務學習。一是加強領導及財務人員的學習和培訓,努力提高財務人員的業務能力和領導的管理水平,嚴格執行財經紀律。二是對財務人員加強廉潔自律教育,增加警示教育頻率,防范于未然。

    5.加強資產管理,制定資產管理辦法,建立資產交接手續,實現資產管理的“無縫對接”,及時做好固定資產登記管理,杜絕固定資產流失。

    6.對前期所購置的辦公桌椅,進行全面清點,全面錄入單位固定資產賬冊。

    整改時限:2020年11月15日前。

    (三)關于基層黨組織較軟弱渙散,組織力欠缺方面的問題

    7.班子不夠團結,班子成員間溝通交流不夠。

    牽頭領導:吳杰

    責任領導:申朝暉、趙紹君

    責任人:黃軍輝、敬真凱、李永明、黃淼

    整改措施:建立交心談話制度,嚴格落實民主集中制,“一把手”進一步加強溝通協調,經常了解班子成員的思想狀況和工作情況,定期不定期開展交心談心活動,主要領導和班子成員談、班子成員之間談、班子成員與分管股室(中心)負責人談,通過真談、深談、實談,進一步樹立大局觀念和團結協作意識。

    整改時限:立行立改,長期堅持。

    8.民主集中制執行不到位。

    責任領導:吳杰

    責任人:申朝暉、趙紹君

    整改措施:一是規范班子成員會議和干部職工會議,杜絕以班子成員擴大會議代替班子成員會議,嚴格按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則,認真落實各項民主決策制度,始終站在全局的角度分析和決策問題,注重發揮班子整體優勢。二是對重要事項實行民主決策,對于人事安排、大額度資金使用和重要事項等,做到事先征求班子成員意見;對于一些緊急工作和應急事項,與有關領導商議后再做決策,確保做到科學決策、民主決策和依法決策,嚴格執行民主集中制。三是完善議事規則,凡重要事項必經集體研究決定,嚴格執行“三重一大”集體決策與報告制度。

    整改時限:2020年11月15日前。

    9.黨內政治生活不嚴肅,黨組織生活不規范,機關支部選舉不規范。

    牽頭領導:吳杰

    責任領導:申朝暉、趙紹君

    責任人:黃軍輝、敬真凱、李永明、黃淼

    整改措施:

    1.嚴格按照設置黨支部的原則和要求執行。精心組織,嚴格按要求和規定依規依程序選舉黨支部領導班子。

    2.嚴格執行“三會一課”制度。每月召開一次支部委員會,每季度召開一次黨員大會,每季度安排一節黨課,年初排出計劃時間表,每月開展一次“支部主題黨日”活動,做到重溫入黨誓詞、黨員積分申報、交繳黨費、學黨規黨章及系列講話等規定動作不走樣、自選動作有創新。做好會議記錄、會議簽到、會議圖片及相關學習資料的收集存檔。

    3.嚴肅黨內組織生活會和民主生活會。嚴格按照黨員組織生活會、領導班子民主生活會和黨員民主評議的要求,精心組織,認真籌備,扎實開展黨內政治生活,認真查擺個人在政治、紀律、作風、品德、作用等方面存在的問題,嚴肅認真、客觀公正開展批評與自我批評,達到相互提高的目的。

    整改時限:2020年11月15日前。

    中共邵陽市雙清區委網信辦

    2020年9月18日

    巡視巡察整改方案3

    一、巡視的目的和意義

    為了加強黨內監督,有效推進反腐倡廉建設,保持黨的純潔性,促進管理提升,確保公司重大決策的貫徹落實,保障公司創世界一流目標的實現,按照中央、集團和公司的有關規定,公司研究決定開展黨內巡視工作。

     二、開展巡視工作的依據

    (一)《中國共產黨章程》

    (二)《中國共產黨巡視工作條例(試行)》

    (三)《中共神華集團公司黨組巡視工作暫行管理辦法》

    (四)國華公司《巡視工作管理辦法(試行)》

    三、被巡視單位

    河北國華定洲發電有限責任公司

    四、巡視內容

    主要了解掌握被巡視單位以下情況:

    (一)貫徹執行黨的路線、方針、政策以及神華集團和國華公司重大決策部署情況;

    (二)民主集中制和“三重一大”集體決策制度的執行情況;

    (三)貫徹落實黨風廉政建設責任制和依法經營、廉潔從業、勤勉敬業的情況;

    (四)開展作風建設的情況;

    (五)干部選拔任用和管理情況;

    (六)是否存在因各種違規違紀行為造成國有資產流失的情況;

    (七)私設“小金庫”、賬外賬等違反財經紀律的情況;

    (八)維護職工合法權益的情況;

    (九)項目管理、采購管理、銷售管理、資產管理和資金管理等業務開展情況;

    (十)公司黨委和領導小組要求巡視的其他事項。

     五、巡視方式

    (一)聽取匯報

    聽取被巡視單位2009年以來工作開展情況的總體匯報(在啟動會上進行),以及人力資源、紀檢監察、經營管理、物資采購等專題匯報(另行安排)。匯報的重點是工作中的不足和差距,以及相應的對策建議。具體內容可參考附件1“匯報材料提綱”。

    (二)列席會議

    巡視組根據需要列席被巡視單位以下會議:黨委(總支、支部)會、董事會、黨政聯席會、總經理辦公會、領導班子民主生活會、領導干部述職述廉會等。被巡視單位應按照要求,提前向巡視組提供會議計劃和會議通知。

    (三)開展訪談

    巡視組圍繞巡視內容,同領導班子成員、中層管理人員(全部)、部分高風險崗位人員(隨機抽取)和員工代表(隨機抽取)進行個別訪談。訪談內容見附件2“訪談提綱”。

    (四)受理信訪

    巡視組受理反映被巡視單位領導班子及其成員問題的來信、來訪、來電。經領導小組批準對反映領導人員苗頭性問題和嚴重違紀違法案件線索進行初步了解。

    (五)設立意見箱

    巡視組進駐被巡視單位后,立即設立專門的意見箱,向員工公開意見箱位置和網上舉報地址、舉報電話號碼等,由巡視組指定專人負責,每天將舉報情況統計整理。

    (六)調閱、復制資料

    巡視組調閱復制的資料主要包括被巡視單位2009—2012年的相關文件、檔案、會議記錄、賬簿等(詳見附件3“巡視組調閱資料清單”)。

    (七)民主測評

    在各單位的巡視工作啟動會上,巡視組將組織民主測評。測評對象:被巡視單位領導班子及成員,中層管理人員(正職)。測評內容:工作業績、領導能力、廉潔自律、思想作風、工作作風、生活作風等(詳見附件4“民主測評表”)。參加人員:即參加巡視工作啟動會人員,包括:領導班子成員和中層管理人員(正職),高風險崗位人員5人(隨機抽取),員工代表10人(隨機抽取)。

    (八)走訪調研

    巡視組圍繞巡視內容,特別是針對員工普遍關注的熱點問題和事項,深入部門和一線、深入員工開展走訪調研活動,廣泛征求意見和建議。走訪調研對象主要包括:安健環、發電、設備、

    燃料、生技、經營、物資、財務、人力等部門;部分班組;部分員工。

     六、時間安排

    10月16日開始,預計11月16日結束。

    七、基本程序

    (一)立項及審批

    提出黨內巡視請示,上報公司黨委審批。

    (二)成立組織機構

    公司黨委設立巡視組,承擔巡視工作。

    (三)制定實施方案

    巡視組制定實施方案,經巡視工作領導小組批準后印發執行。

    (四)組織學習培訓

    巡視組學習巡視工作有關規章制度、管理辦法、工作流程,由巡視辦協調,向有關部門了解被巡視單位的有關情況。

    (五)下達巡視通知

    巡視辦提前10日以文件的形式,向被巡視單位下達巡視通知和巡視實施方案,被巡視單位按照實施方案要求,做好各項準備工作。

    (六)召開啟動會

    巡視組進駐被巡視單位后,召開巡視工作啟動會。主要內容:通報巡視工作計劃、提出相關要求、聽取匯報、巡視工作普及性培訓、民主測評及填寫問卷(詳見附件5“啟動會議程”)。參加人員:所在單位領導班子成員、中層管理人員(正職)、高風險崗位

    和員工代表。

    (七)開展現場巡視

    巡視組以聽取匯報、列席會議、受理信訪、調閱資料、民主測評、走訪調研等方式,開展現場巡視。

    (八)撰寫巡視報告

    現場巡視結束后,巡視組撰寫巡視報告。

    (九)反饋建議與回訪

    在巡視報告經公司審定后15日內,巡視組向被巡視單位反饋巡視意見和建議。被巡視單位要制定整改方案,上報巡視辦,并且自整改方案報送之日起每3個月報送一次整改情況報告,直至整改全部結束。巡視辦可以通過回訪、聽取匯報等方式了解整改計劃的落實情況,并向巡視工作領導小組報告。

    (十)巡視結果的應用

    巡視結果和巡視整改情況做為干部考核、選撥任用、獎勵懲處和對干部進行調整、免職、降職等組織處理的重要依據。

    (十一)立卷歸檔

    巡視辦將巡視工作的所有過程資料進行整理立卷,歸入公司廉潔檔案。

    八、需要被巡視單位配合的事項

    (一)落實總協調人1人,與巡視組做好業務聯絡。安排具體聯絡人員1-2人,配合巡視組現場工作;

    (二)為巡視組提供辦公場所。提供必要的網絡、電話、打印機、紙張、簽字筆等辦公設備和用品;

    本文來源:http://www.lsjse.com/gongzuobaogao/220368.html

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