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    更新時間:2022-06-28    來源:可行性報告    手機版     字體:

    公司可行性報告精選四篇

    可行性研究的基本任務,是對新建或改建項目的主要問題,從技術經濟角度進行全面的分析研究,并對其投產后的經濟效果進行預測,在既定的范圍內進行方案論證的選擇,以便最合理地利用資源,達到預定的社會效益和經濟效益。以下是小編整理的公司可行性報告精選四篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

    【篇一】公司可行性報告

      第一章總說明

      本可行性研究報告,是對擬舉辦的中外合資經營企業(yè)“××××有限公司”進行全面的技術經濟分析,論述該項目建立的必要性、可能性和可行性。

      一、可行性研究工作組

      本可行性研究工作由×××經濟咨詢公司(或×××設計院)承擔(中、小項目可由合營雙方承擔)。

      可行性研究工作的技術負責人:×××(注明技術職稱或技術職務)。

      可行性研究工作的經濟負責人:×××(注明行政職務或經濟職稱)。

      可行性研究工作組成員:包括工程師、經濟師、會計師,以及外貿、銷售、銀行、稅務、法律等人員。

      二、項目背景及有關文件

      (一)項目背景及有關文件:

      現該項目擬設立在江蘇省江陰經濟開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)(下稱靖江園區(qū)),該園區(qū)有著相對于其他經濟開發(fā)區(qū)不同的有利條件。靖江園區(qū)江陰、靖江兩市跨江跨市聯(lián)合投資開發(fā)的省級經濟技術開發(fā)區(qū),是江蘇省實施沿江開發(fā)戰(zhàn)略、利用蘇南的三大優(yōu)勢(資本優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和管理體制優(yōu)勢)和蘇北的兩大優(yōu)勢(土地優(yōu)勢和勞動力優(yōu)勢),實行優(yōu)勢互補,加快蘇北經濟發(fā)展、促進區(qū)域經濟共同發(fā)展的第一個跨江聯(lián)動開發(fā)的先導區(qū)和示范區(qū)。

      江蘇省江陰經濟開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)地處靖江市南側,總體規(guī)劃面積60平方公里,首期啟動區(qū)面積8.6平方公里。

      江蘇省江陰經濟開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)位于長江下游,北倚蘇北平原,南瀕浩瀚長江,距上海虹橋國際機場160公里、上海浦東國際機場220公里、南京祿口機場190公里、上海港貨運碼頭180公里、江陰港靖江碼頭海運直通世界主要港口。京滬高速、廣靖高速、寧通高速和新長鐵路在園區(qū)東側穿越而過,交通運輸便利快捷。

      江蘇省江陰經濟開發(fā)區(qū)靖江園區(qū)得到江蘇省委、省政府的高度重視,并在項目審批、財稅支持、用地政策及金融扶持等八個方面給予一系列的特殊優(yōu)惠政策。

      項目市場前景廣闊,潛力巨大,既符合靖江園區(qū)的產業(yè)規(guī)劃又符合投資者利益。

      (二)項目建議書及有關文件

      說明項目建議書批準文號、日期、批準機關及主要結論。是否有初步可行性研究報告,其他重要試驗告及審批文件。

      三、可行性研究的總概括、結論(或建議)

      (一)合資經營企業(yè)組成

      本項目是一個生產×××(產品名稱)的×型專業(yè)公司,由中國××××公司同××國××××公司合資建立,定名為“××××”有限公司

      (二)合資經營企業(yè)的宗旨、經營范圍

      (三)合資經營企業(yè)資本

      合資經營企業(yè)投資總額為××××萬美元(以下同),其中注冊資本為××××萬美元。

      中方投資×××萬美元,占注冊資本的××%,其出資內容為:

      現有廠房:××××平方米,折×××萬美元

      現有設備:×××臺,折×××萬美元

      現金:×××萬美元

      外方投資×××萬美元,占注冊資本的××%,其出資內容為:

      機構設備:折×××萬美元

      技術:折×××萬美元

      現金:×××萬美元

      (四)合資經營企業(yè)地址和場地

      合資經營企業(yè)地址設在江蘇省江陰經濟開發(fā)區(qū)靖江園區(qū),需新征土地畝(或合資經營企業(yè)占××××平方米,利用中方原有廠址××××平方米,新征地××××平方米)。

      (或)合資經營企業(yè)雙方共同向租用土地,土地使用費每年每平方米約計××元。

      (五)生產、銷售規(guī)劃

      合資經營企業(yè)年產××產品×××臺,出口比例為××%,以達到外匯收入平衡。

      (六)合營期限

      擬定合營期為××年,預計于××××年×月開業(yè)。

      (七)原材料、動力供應

      合資經營企業(yè)所需原材料,基本由國內供應,只有×種原材料,每年進口×××噸,并逐步實現原材料國產化。

      每年需動力用電×××千瓦,能滿足。

      (八)組織機構和人員

      合資經營企業(yè)設立董事會,×方擔任董事長,×方擔任副董事長。董事會任命×方人員為總經理,×方人員為副總經理。

      合資經營企業(yè)初期職工定為×××名;正常生產期職工定員為×××名。

      (九)技術、經濟分析

      合資經營企業(yè)將采用××國×××先進技術和高效能設備,產品質量可達到國際先進水平,使我國(或××省)的×××方面的技術提高到一個新的水平。(例舉具體技術先進要點)。

      合資經營企業(yè)具有良好的經濟效益。在合營期××年間,具體經濟效益如下:

      1、合資經營企業(yè)可獲純利潤××××萬美元(折合人民幣×××××萬元);

      2、中方獲利潤××××萬美元(折合人民幣××××萬元);

      3、外方獲利潤××××萬美元(折合人民幣××××萬元);

      4、國家稅收、土地使用費為××××萬美元(折合人民幣××××萬元);

      5、國家增加外匯收入××××萬美元(或減少外匯支出×××萬美元);

      6、項目股本利潤率為××%;

      7、項目資本利潤率為××%;

      8、項目內部收益率為××%;

      9、投資回收期為×年;

      10、項目能承受較大的風險:即使產量下降10%,原材料上漲10%,銷售價下降10%,項目可靠內部收益率仍為××%,具有可觀的利潤率。

      (十)結論(或建議)

      從以上分析,該項目在技術上、市場上和經濟上都是可行的。

      (或該項目在××方面是可行的,但在××方面還不可行。建議采取×××措施,進一步進行研究)。

      第二章合營各方情況

      一、中國合營者情況

      (一)企業(yè)概況

      1、企業(yè)名稱:

      2、注冊地址:

      3、法定代表人:聯(lián)系電話:

      傳真:郵編

      4、公司營業(yè)執(zhí)照號:

      (二)工廠基本情況

      1、企業(yè)地址、交通運輸等條件:鐵路、公路、海運、空運、通訊等。

      2、、公司現階段經營狀況:

      (1)主要產品:產品名稱、質量水平、產量、出口情況。

      (2)經濟效益:年產值、成本、銷售價格、利潤及利潤率,全員勞動生產率。

      (3)發(fā)展規(guī)劃:企業(yè)在新產品開發(fā)、技術改造、技術引進、設備進口等方面的近期和遠期規(guī)劃。

      二、外國合營者情況

      (一)外方公司名稱:國別:

      (二)注冊地址:

      (三)董事長:國籍:

      (四)聯(lián)系電話:傳真:

      (五)外方公司基本情況:

      (將外方的注冊登記證明副本和資產負債表等列入附件一。)

      三、中外合營者合作目標

      合營各方舉辦合資經營企業(yè)的目的:在引進先進技術和設備、發(fā)展新產品、擴大產品銷售市場、經濟效益等方面的目標。

      第三章市場預測和生產規(guī)劃

      通過對市場供求預測,確立銷售規(guī)劃;進而根據“以銷定產”原則,確定合資經營企業(yè)的生產能力和生產規(guī)劃。

      一、市場預測

      通過對市場的調查和測算,預測產品需求量,確定產品銷售計劃和制訂銷售措施。

      (一)市場需求預測

      1、國內市場:調查近年產品銷售數量,近十年進口統(tǒng)計,預測今年數年需求數量和進口數量。

      2、國外市場:說明該產品國外主要市場地域,調查近年銷售數量和預測今后數年需求量。

      (二)市場供應預測

      1、國內、外同類企業(yè)的生產能力和經營發(fā)展趨勢。

      2、近幾年國內、外可能出現的競爭對象及其生產能力。

      3、近幾年可能出現的新產品和代用品。

      (三)銷售預測

      根據對市場需求和供應預測,確定合資經營企業(yè)產品的市場銷售預測,為制訂銷售計劃提供條件。

      1、合資經營企業(yè)產品的國內、外市場銷售預測。

      2、合資經營企業(yè)產品內外銷比例方案的選擇及論證。這是合資經營企業(yè)能否建立的重要問題之一。要預測合資經營企業(yè)產品有多少可打入國際市場,外商能提供多大國外市場,我國政府允許提供國內市場的程度等。對上述情況弄清后,再根據企業(yè)外匯收支平衡、股本利潤率要高于國際投資平均利潤率原則,進行綜合測算,才能確定企業(yè)產品內外銷售比例。

      3、制訂銷售戰(zhàn)略,要確定銷售方式(企業(yè)自己出口、外商代理、外貿公司代理)、銷售機構(國內銷售點、國外銷售機構)、商標(外商提供、企業(yè)設計聯(lián)合商標)、銷售傭金(給予代理)、銷售折扣(給予經銷商)和銷售后服務措施等。

      二、銷售規(guī)劃

      (一)編制銷售規(guī)劃和銷售收益表

      根據合資經營企業(yè)產品銷售預測,考慮企業(yè)自身資金、設備條件,選擇合適的銷售計劃,包括合營期內的內外銷比例和分年的銷售計劃。

      產品出口需要出口許可證或占用國家出口配額的,應有對外經濟貿易部門的初步審查意見,列為附件二。

      根據銷售計劃中的銷售數量、單價,計算出銷售收益(包括出口、內銷、合計)。將上述銷售計劃、銷售收益的總數填入附表、銷售收入和稅金預測表(正常年)。

      (二)編制銷售費用表

      計算銷售費用,要根據銷售措施的有關內容來核對。對于代理銷售費用,可包括商品運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、差旅費、廣告費、商業(yè)人員培訓費、工資、給代理商的傭金、銷售后維修保養(yǎng)服務費等。待上述銷售費用數據填入附表5分年的生產成本估算表的第4項和附表4總生產成本表(正常年第五年)的第二項中。

      三、生產規(guī)劃

      (一)合資經營企業(yè)經營目的、范圍和產品

      1、企業(yè)經營目的:采用先進而適用的技術設備和科學管理經驗,提高產品質量,發(fā)展新產品,提高在國內外市場上的競爭能力,獲得良好的經濟效益。

      2、企業(yè)經營范圍:生效銷售×××產品,對銷售后的產品進行維修服務;研究和發(fā)展新產品。

      3、企業(yè)產品介紹:擬生產的主要產品和副產品的名稱、規(guī)劃、技術性能和用途。

      (二)選定工廠生產能力

      工廠生產能力,是指單位時間內工廠生產產品的數量。如年產一百萬噸水泥,為水泥廠的工廠生產能力。

      說明幾個可供選擇方案的比較和論證,確定最優(yōu)方案及其選定理由。

      工廠生產能力的選擇。要根據諸因素的影響,綜合分析,選定最佳工廠生產能力,作為工廠正常年生產能力。

      根據正常年生產能力,選定設備參數和臺數,為引進和制造設備提供依據。

      (三)生產規(guī)劃

      不同的生產階段,其生產規(guī)劃是不同的。工廠生產階段可分為試產期和正常生產期。試產期生產規(guī)劃較低,逐年增加產量,逐步達到正常生產能力。

      將生產計劃、銷售計劃(分年度)的數據填入附表12利潤預測表中。

      第四章物料供應規(guī)劃

      根據生產規(guī)劃,確定物料供應數量,研究供應來源和物料成本等。

      一、物料明細表及特點

      物料包括:主要材料(如原料、元件、半成品、配套件)、輔助材料、維修材料、燃料、電力、水、暖氣、煤氣等。對每種物料說明質量要求、單位產品消耗定額、單價和來源。對進口物料更要詳細弄清上述要求外,還要注明進口物料占成本的比重。

      二、物料供應規(guī)劃

      根據生產規(guī)劃,制訂物料供應規(guī)劃,包括物料分年的供應數量、供應來源、交付時間、儲存措施。注明進口部分,進口國別。物料供應數量要考慮原料、半成品及成品的損失和保修的更換品。可分(1)主要原材料;(2)配套件;(3)燃料、電力和水等幾部門進行論述。

      三、物料供應費用

      根據物料的價格、運費、儲存費用等,估算物料供應費用,將計算結果填入附表4總生產成本表的第一項中。

      第五章廠址選擇

      需要從較為廣泛的區(qū)域內選擇廠址,并要研究廠址周圍的自然、社會、經濟情況,確定廠址最優(yōu)方案。

      一、選擇廠址的條件

      (一)廠址要求條件

      包括自然條件(如氣候:溫度、濕度、雨量、風向、雷電;地質:地層巖石種類,土壤層厚高,地下流沙;水文:地表河流情況,地下水流、歷史最高水位)、交通運輸條件、水源條件、物料來源條件、當地政府法律規(guī)定等。如有資源儲量報告,作為附件五列于本報告之后。

      (二)幾個可供選擇的廠址方案比較:利用原有廠址,新建廠址等的比較。

      (三)廠址最優(yōu)方案:說明最優(yōu)方案的各項條件。如有廠址報告,可作為附件四。

      在選擇廠址時,盡可能利用中方現有廠址、場地和廠房,對現有企業(yè)進行改建和擴建,以節(jié)省投資,縮短工期。

      二、廠址總平面布置

      (一)工廠占地總面積:××××平方米。

      (二)廠址總平面布置方案比較:對幾個可供選擇的方案進行分析比較,選擇最優(yōu)方案。

      (三)廠址總平面布置最優(yōu)方案:畫出平面布置圖,說明各部門情況。

      三、廠址費用估算

      (一)廠址投資費用

      廠址投資費用,是指企業(yè)征得土地使用權后,對場地進行清理,實現“三通一平”(水通、電通、路通、地平)所需要的費用。將場地清理費數據列入附表1工程項目一覽表的第一項中。

      (二)土地使用費

      合資經營企業(yè)獲得土地使用權,需要估算土地使用費。土地使用按每年每平方米××元計算。

      1、如果土地使用費作為中方投資,則將土地使用費填入附表7初期固定資產投資費用表的第1項。

      2、如果土地使用費由合資經營企業(yè)中國政府交租金,則按土地使用費填入附表4,總生產成本(正常年第五年)第三項第9款中。

      第六章項目設計

      根據合資經營企業(yè)的經營范圍、產品性質和生產能力,選定生產技術,機械設備,污物治理和土建工程的設計方案,并做出費用估算。

      一、技術方案

      (一)企業(yè)的技術目標

      采用先進技術,在提高產品質量和生產能力,提高產品設計和制造技術水平,實現現代化管理和培訓人才等方面具有什么目標。

      (二)企業(yè)引進技術方案論證

      引進先進技術,對幾個可供選擇的方案進行比較和論證,說明最優(yōu)方案及其選定理由。

      1、技術來源:外國合營者提供或由第三者提供,說明廠商名稱和國別(附外文全稱)。

      2、技術轉讓內容:

      專利使用權:說明專利號、批準國別、簡要內容、有效保護期。

      專有技術:適用范圍(如設計、制造、配方、檢測、管理、銷售等方面)、技術水平(達到的技術參數)等。

      商標:商標名稱,登記國別,保護期限。商標也可由合營雙方共同設計。

      3、對轉讓技術的評價:從產品性能、自動化程度、計算機控制程度等方面,同國際上先進水平的技術進行比較。

      4、我方企業(yè)吸收、消化引進技術的能力。

      5、引進技術的進度:一次引進或分階段引進的安排。

      合資經營企業(yè)引進技術方案要經企業(yè)主管部門和科學技術委員會審核同意,交國家或省(市)科學技術委員會對擬引進技術方案的審核意見列為附件六。

      (三)技術轉讓費用估算

      1、支付方式:分一次總算和分年提成兩種方式。對于分年提成方式,要明確提成率和提成年限。

      2、技術轉讓總額:估算在合營期內總共支付的技術轉讓費總金額,此數一般不高于注冊資本的20%。

      如果技術轉讓費作為外方投資,則將該費用填入附表7、初期固定資產投資費用的第4項事。

      如果技術轉讓不作為外方投資,則將每年技術轉讓費填入附表4,總生產成本表(正常年第五年)的第三項第10款。

    【篇二】公司可行性報告

      項目名稱:國際汽車城項目可行性研究報告

      項目地址:河南省

      項目規(guī)模:總占地260畝,露天汽車展場15萬平方米,棚蓋汽車展場1萬平方米,展場辦公室及門面3萬平方米,4S店26640平方米,道路18000平方米,綠化及環(huán)境63400平方米。預計機動車年交易超過3.5萬輛,年交易額30億元以上。

      投資金額:8億

      項目背景:

      隨著國家政策性投資與實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略,城市基礎設施建設迅速完善,經濟狀況發(fā)生了巨大的變化。我市20xx年國內生產總值1971億元,與1996年相比,增長68.9%。工業(yè)增加值到達651億元,社會消費品零售總額762億元,分別比1996年增長80.5%和71%;地方預算內財政收入由1996年的54.9億元增加到157.7億元,增長1.9倍。全社會固定資產投資六年累計完成3870億元,是直轄前6年的3.4倍。投融資潛力顯著增強,全市金融機構存款和貸款余額分別到達2850億元和2280億元,比1996年增長2.4倍和1.5倍。

      規(guī)劃目標:

      實現布局合理、功能齊備、環(huán)境優(yōu)美、技術先進的現代化的綜合社區(qū)。密切聯(lián)系客觀實際,結合氣候、風向、地形、地貌及周邊環(huán)境進行創(chuàng)作,建立“以人為主,物為人用”的觀點。

      項目結論:

      經本可行性研究初步分析、報告論證,該項目的建設,是一個充分利用地理優(yōu)勢以及企業(yè)整體經營潛力、貼合社會經濟發(fā)展和汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的項目。項目建成后,不僅僅大大推動了汽車流通業(yè)現代化進程,促進當地汽車制造業(yè)的發(fā)展,對西部汽車產業(yè)發(fā)揮較強的影響和推動作用,同時也是一個惠及地方稅收、眾多企業(yè)、廣大消費者和增加就業(yè)機會的多方有利舉措。目前,已具備了啟動該項目的市場時機、條件與基礎,如果該項目得到實施,相信能創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的經濟效益和良好的社會效益。

    【篇三】公司可行性報告

      玉米淀粉是重要的食品、醫(yī)藥、化工原料,僅以20xx年為例,我國年人均耗淀粉3公斤,而歐州、日本為10公斤,美國為52公斤,我國淀粉工業(yè)快速發(fā)展,到20xx年人均年耗淀粉6.5公斤,與發(fā)達國家還有較大差距。巴彥淖爾市種植玉米120多萬畝,年產玉米84萬噸。全市有著得天獨厚的資源優(yōu)勢,有充足的原料可以供應,隨著經濟的發(fā)展,人民溫飽問題的解決,玉米已不再是農民的主食,進行淀粉生產不僅能解決農民賣難問題,而且可以增加農民收入和企業(yè)效益,調整優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構和農產品結構、帶動生態(tài)農業(yè)的發(fā)展和促進當地“種養(yǎng)加工”一條龍發(fā)展。該項目符合國家產業(yè)政策,符合內蒙古自治區(qū)的農畜產品為主的加工業(yè)做為支柱產業(yè)的政策,充分利用了當地的資源優(yōu)勢和生產優(yōu)勢,產品適銷對路,適合我國經濟發(fā)展對淀粉原料的需求增長的要求,經濟效益好,項目完成后不僅使該廠淀粉生產具有相當規(guī)模,并為后續(xù)的深加工產品打下良好的.基礎,將對全市的發(fā)展做出積極的貢獻。因此,該項目的建設是可行的也是必要的。

      建設內容及規(guī)模

      1、建設內容:

      新上年產20萬噸玉米淀粉生產線及相關配套設施。

      2、建設規(guī)模:

      年產玉米淀粉20萬噸、蛋白粉16000噸,玉米皮及粗蛋白30000噸:玉米油8800噸,植酸鈣1200噸,玉米油餅14000噸,胚芽干皮960噸。

      投資估算與資金籌措

      1、投資估算:項目總投資32000萬元,其中固定資產投資24000萬元;

      流動資金12000萬元。

      2、資金籌措:銀行貸款、企業(yè)自籌。

      經濟效益和社會效益

      經濟效益:該項目建成后,年增銷售收入60000萬元,年增利潤7500萬元(所得稅前),銷售稅金4500萬元,利稅合計12000萬元。

      社會效益:本項目各項指標較好,市場前景廣闊,投資風險小;

      具有較強的盈利能力和借款償還能力及抗風險能力。該項目充分利用了當地的資源優(yōu)勢和生產優(yōu)勢,產品適銷對路,適合我國經濟發(fā)展對淀粉原料的需求增長的要求,經濟效益好,并為后續(xù)的深加工產品打下良好的基礎,可以解決1600人就業(yè),增加農民收入和企業(yè)效益,調整優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構和農產品結構、帶動生態(tài)農業(yè)的發(fā)展和促進當地“種養(yǎng)加工”一條龍發(fā)展,為五原縣乃至全市的發(fā)展做出積極的貢獻。

    【篇四】公司可行性報告

      我們眼下的社會,報告與我們愈發(fā)關系密切,報告成為了一種新興產業(yè)。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編為家整理的生物有機肥料廠建設項目可行性研究報告,歡迎閱讀,希望家能夠喜歡。

      一、項目提要

      1、項目名稱:xx縣生物有機肥料廠建設

      2、項目建設地點:xx縣xx鎮(zhèn)xx鉀肥廠

      3、項目總投資:2400萬元

      4、項目負責人:朱灶樹

      5、項目承辦單位:xx縣農業(yè)局

      6、項目技術負責人:詹榮輝

      7、聯(lián)系電話:0793-7416030

      二、項目建設背景

      xx縣位于贛、皖、浙三省交界腹地,國土面積444萬畝,是全國生態(tài)農業(yè)建設先進縣、全國aaa級文化與生態(tài)旅游示范區(qū),也是江西省無公害綠色食品生產基地縣,生態(tài)農產品產值占農業(yè)總產值的50%以上。全縣現有有機食品綠茶生產基地4萬畝、無公害水稻生產基地4萬畝、綠色食品a級水稻生產基地1萬畝。在生態(tài)農產品生產基地內,以生物有機肥料替代單純的化肥,達到土壤投入與產出的平衡,是生態(tài)農業(yè)建設的重要內容。生物有機肥料集現代化肥的速效、傳統(tǒng)有機肥的長效、有機物菌肥的`增效于一體,是無公害、無污染的第四代新型活性肥料,產品主要用于有機食品、綠色食品及經濟作物的肥源,不但能供應農作物全價營養(yǎng),改善土壤理化性狀,而且能提高作物的抗逆性,促進土壤微生物的繁衍,對其他肥料有較好的吸附性和絡合性,從根本上解決有機污染。生物有機肥料廠的建設,可以一定程度上解決目前市場上生物有機肥料供應不足的供需矛盾,促進生態(tài)農業(yè)農資供應體系的形成。

      三、項目建設的必要性與可行性

      1、項目建設的必要性

      中國加入wto后,農業(yè)部迅即在全國啟動了無公害農產品行動計劃,國際、國內兩個市場對無公害農產品、綠色食品和有機食品的需求量日趨增加。江西省、省政府提出了把江西建成沿海發(fā)達地區(qū)的三個基地和一個后花園,其中的一個重點就是建設優(yōu)質農產品供應基地;市、市政府提出了要把上饒建成贛、皖、浙、閩四省交界的中心區(qū)域城市和經濟發(fā)達地區(qū);縣、縣政府也提出了建設綠色縣城的發(fā)展目標。在這樣的背景下,xx如何立足自身特色,發(fā)揮比較優(yōu)勢,建設綠色,關鍵就是要堅定不移地走生態(tài)農業(yè)之路,走農業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路。全縣從開發(fā)有機綠色食品入手,先后培育出aa級綠色食企鄣山茶、aa級清明丫玉茶、a級鄣山米、源發(fā)苦丁茶、鄣圣茶,經潘bcs有機食品機構認證的有機食品有鄣山茶、山黑豬、黑芝麻、銀杏針、食用菌和35種中藥材,建立了生態(tài)農業(yè)基地50萬畝。但由于缺乏生物有機肥,產量較低,經濟效益一般,而國內生物有機肥生產企業(yè)少,加之運輸路途遠,運輸成本高,價位高,銷售疲軟。因此,盡快啟動生物有機肥料廠建設項目是十分必要的。

      2、項目建設的可行性

      (1)生境條件優(yōu)越。縣域森林覆蓋率達81.5%,水資源豐盈,光、熱條件充足,生態(tài)環(huán)境得天厚。20xx年11月,經江西省農科院綠色食品檢測中心對產地進行有關的環(huán)境監(jiān)測、檢驗,全部數據達標,確認環(huán)境質量合格,十分適宜發(fā)展aa級綠色食品和生態(tài)有機食品。為策應綠色縣城建設,縣里啟動了生態(tài)農業(yè)建設工程。這些為生物有機肥的面積應用創(chuàng)造了廣闊的空間。

      (2)技術力量雄厚。全縣縣、鄉(xiāng)、村三級共有農業(yè)科技人員482人,其中:高級職稱7人,中級職稱18人,初級職稱130人,另還有近20xx多名經農廣校和農函專業(yè)技術培訓,具有豐富實踐經驗的農民技術員。在1994年啟動實施的全國生態(tài)農業(yè)試點縣項目建設中,歷經5年時間,全縣探索出以良種推廣為主的生態(tài)農業(yè)模式15種。技術上,完全可以保證生物有機肥料在農業(yè)生產中的運用。

      (3)原材料有保障。生物有機肥料廠所需的秸桿、谷殼等原材料相當充足,完全可以滿足生產,水源也有充分的保障。

      四、市場分析預測

      xx縣地處三省六縣市接壤的邊沿地帶,生態(tài)優(yōu)勢明顯,區(qū)位條件特,是江西省綠色食品基地縣和生產縣,每年對生物有機肥的缺口需求在3000-4000噸之間,且周邊地區(qū)對生物有機肥的需求量也相當。因此,生物有機肥料的市場空間十分廣闊。

      五、項目建設內容及規(guī)模

      設計年產3萬噸生物有機肥,建設廠房及附屬設施。項目總投資2400萬元,一年建成竣工,年產值3000萬元。

      項目引進北江西高科技產業(yè)基地成套生產技術,主要工藝流程為:菌種培養(yǎng)→有機物接種發(fā)酵降解(谷殼、豬糞、枯餅、秸餅)→攪拌(根據市場需求可摻入n、p、k等肥)→干燥→制粒→包裝→成品。主要設備:機械化生產主要設備有發(fā)酵塔(可用鋼板自行制造)、粉碎機(20千瓦)、攪拌機、傳送帶、低溫烘干機、制粒機、包裝機。半機械化生產主要設備有粉碎機、低溫烘干機、制粒機、包裝機。

      廠房可建棚架廠房,倉庫可利用鉀肥廠現有房屋。

      六、建設地點選擇分析

      項目廠址選在xx鎮(zhèn)xx鉀肥廠內,位于省道景白公路沿線,已經開工的景婺黃、景婺常二條高速公路將穿境而過,交通十分便利。縣供電公司在xx鎮(zhèn)建有變電所一座,電力供應有充足保證。線路、信息、網絡等基礎設施也一應俱全,覆蓋城鄉(xiāng)的能源電氣網絡已經形成。

      七、項目效益分析

      項目總投資(以3萬噸設計)2400萬元。其中:建設資金1200萬元,流動資金1200萬元。

      竣工投產后,年實現銷售收入3000萬元,剔除有機食品用肥生產成本700元/噸、a級綠色食品用肥生產成本1000元/噸,年投資利潤率達10%以上,投資回收期10年。

      八、環(huán)境保護

      本項目的建設遵循國家環(huán)境保護規(guī)則,嚴格控制污染源,確保環(huán)保達標,對當地環(huán)境保護不會造成影響。

      九、綜合評價

      投資該項目風險小,市場前景好,可取得較高的投資回報率,經濟效益、社會效益較好。

    本文來源:http://www.lsjse.com/gongzuobaogao/176844.html

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